renja bppkb

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah pada hakikatnya harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Program pembangunan di daerah haruslah dapat meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri dan mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, meningkatkan keadaan sosial daerah untuk mencapai kesejahteraan sosial serta secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat di daerah. Sementara itu perlu dipahami pula falsafah pembangunan daerah yang mana pada dasarnya menekankan pada unsur amanah rakyat baik dari aspek proses, substansi maupun kemanfaatannya. Oleh karena itu pembangunan daerah haruslah melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam seluruh tahapannya. Pemerintah daerah akan mendapatkan dukungan sinergis dari rakyat dalam melakukan perubahan di segala bidang dalam guna mengatasi dan merespon berbagai permasalahan kehidupan dan pembangunan.

 

Guna menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ?Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mana merupakan perwujudan dari berbagai rencana kerja pelaks anaan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab organisasi/ lembaga dalam mewujudkan visi dan misi organisasi serta sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil demi terselenggaranya good governance.

 

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2012 sampai dengan Semester pertama (Juni 2012) dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Program Tahun 2012? : 25 Program
  2. Kegiatan : 76 Kegiatan
  3. Anggaran : Rp.4.776.646.900,-
  4. Realisasi s/d Juni 2012 : Rp.1.077.327.755,-
  5. Persentase : 22,55 %
  1. Belanja Modal : Rp. 1.563.531.000,-
  2. Sisa Anggaran : Rp. 3.699.315.145,-
  3. Penyerapan : 5x GU, 1x LS
  4. Dana DAK 1.206.880.000 + Sharing 169.688.000

1) Pengadaan PC+Printer : Rp. 189.000.000,-

2)Pengadaan Sarana Klini : Rp. 98.750.000,-

3) Pengadaan Mobil Penerangan? : Rp. 650.000.000,-

(SPMK 12 Juli 2012)

4) Pengadaan Sarana Kerja PKB : Rp. 50.568.000,-

5) Pengadaan Balai Penyuluhan KB : Rp.? ??380.000.000,-

6) Pengadaan Public Addres : Rp.8.250.000,-

 

 

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

 

Tujuan Program Pembangunan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

  1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia sebagai Sumberdaya Utama Pembangunan dari Aspek Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia sebagai Sumberdaya Utama Pembangunan dari Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. SASARAN

Sasaran program kerja yang akan dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

  • URAIAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN SASARAN (TARGET)

 

Program Perencanaan Sosial Budaya,yang meliputi kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

  • Sasaran :
    • Pemenuhan data basis perencanaan Program KB, KS dan PP yang lebih berkualitas, akurat dan terpercaya
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas data basis perencanaan Program KB, KS dan PP yang akurat dan terpercaya

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– POA dan Data Basis Perencanaan

– Renja, program & kegiatan SKPD

 

Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang meliputi kegiatan:

1. Pengolahan dan Penyajian Informasi Kependudukan

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran :
    • Penyediaan laporan hasil pendataan Keluarga Tahun 2013 yang benar, akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan
    • Penyediaan analisa dan evaluasi hasil Pendataan keluarga yang benar dan akurat
    • Pelaksanaan Siduga yang memberikan informasi kependudukan dan keluarga yang mudah, cepat diakses dan akurat

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya kualitas pengolahan dan penyajian data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013
    • Meningkatnya kualitas analisa dan evaluasi data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013
    • Meningkatnya akses Siduga dalam rangka memberikan informasi kependudukan dan keluarga yang mudah dan akurat.

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– Laporan, analisa evaluasi dan penyajian hasil Pendataan
Keluarga Th. 2013

 

.Pengembangan Data Base Kependudukan

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran :
    • Penyiapan pengembangan data base Keluarga di Kabupaten Bojonegoro
    • Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2013 secara akurat dan benar
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas data base Keluarga Sejahtera yang akurat dan benar
      • Meningkatnya kualitas Pendataan Keluarga Tahun 2013 sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Pendataan Keluarga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • 377.366 KK Sasaran Pendataan
  • Pendataan Keluarga Tahun 2013
  • Tersedia 14 Unit personal computer & printer sebagai alat penunjang kegiatan Pendataan Keluarga 2013

 

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yang meliputi kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah

  • Sasaran :
    • Pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bojonegoro
    • Peningkatan keterampilan perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya peran perempuan dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • Terlaksana pelatihan keterampilan di lokasi lomba P2WKSS2.
  • Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM pelayanan dan Pendampingan
  • Korban KDRT
  • Sasaran

– Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT) untuk pelayanan dan pendampingan korban KDRT

– Peningkatan pendampingan kasus-kasus tindak kekerasan

  • Indikator

– Tersedianya pelayanan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Bojonegoro

– Terwujudnya pendampingan, rehabilitasi psikososial dan recovery ekonomi korban tindak kekerasan (perempuan dan anak)

– Terlaksananya penyebarluasan anti korban tindak kekerasan di masyarakat

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

– Terlaksana sosialisasi Rumah Pintar terintegrasi : 80 peserta

 

3. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

  • Sasaran
    • Peningkatan kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan dan perlindungan tenaga kerja perempuan

 

  • Indikator

– Tersedianya advokasi dan perlindungan tenaga kerja perempuan di Kabupaten Bojonegoro

– Terwujudnya pendampingan dan advokasi dan perlindungan tenaga kerja perempuan

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

– Terlaksana sosialisasi dan advokasi kebijkan perlindungan tenaga kerja perempuan di perusahaan (120 orang)

4. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

  • Sasaran
    • Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
    • Peningkatan pencatatan dan pelaporan kasus-kasus KDRT
    • Indikator

-Tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan KDRT di Kabupaten Bojonegoro

-Terwujudnya sistem dan pelaporan korban tindak kekerasan (perempuan dan anak)

-Terlaksananya penyebarluasan perlindungan korban KDRT di masyarakat

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

-Terlaksana Rakor & Seminar Studi Profil Anak 40 Peserta

5.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  • Sasaran
    • Peningkatan monev pelayanan KB pada kegiatan mometum (Bhaksos TNI, KB-Kes, TMMD)
    • Indikator

– Terlaksananya monitoring Bhaksos TNI, KB-Kes, dan TMMD

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

-Pembekalan dan penutupan Bhaksos TNI-KB-Kes (30 Orang)

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, yang meliputi?? kegiatan

1. Pembinaan Organisasi Perempuan

  • Sasaran :
    • Pembinaan kader Pemberdayaan Perempuan di Bojonegoro
    • Indikator :
      • Meningkatnya pengetahuan kader Pemberdayaan Perempuan

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

  • Pembinaan Kader PP dengan peserta 371 orang
  • Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
  • Sasaran :
    • Pelaksanaan pelatihan kader dalam mengolah bahan alami melalui proses petik, olah, jual
    • Peningkatan kemampuan kelompok dalam mengelola dari tradisional menuju modern
    • Peningkatan hasil usaha ekonomi produktif sesuai dengan pangsa pasar, dengan menggunakan teknologi tepat guna

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan usaha? ekonomi produktif kader UPPKS
    • Meningkatnya keterampilan dalam pengelolaan kelompok UPPKS
    • terciptanya sarana kegiatan ekonomi produktif melalui teknologi tepat guna bagi kelompok UPPKS

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • Kader kelompok UPPKS 135 orang dalam 5 kegiatan
  • Kelompok UPPKS

3. Penyuluhan Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

  • Sasaran :
    • Perwujudan SDM perempuan yang terampil dalam membangun keluarga sejahtera
    • Penurunan ketertinggalan pengetahuan perempuan pedesaan dalam membangun kesejahteraan sosial
    • Indikator :
      • Meningkatnya pengetahuan/ ketrampilan perempuan dalam membangun keluarga sejahtera
      • Meningkatnya wawasan dan peran perempuan dalam pembangunan keluarga sejahtera pada masyarakat.

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-35 orang perempuan di Desa Gerdu Taskin dan Desa Miskin lainnya.

 

4. Bimbingan Manajement Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

  • Sasaran :
    • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi perwakilan organisasi perempuan
    • Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan SDM perempuan trampil dalam pengembangan UEP pengolahan produk Desa
    • Indikator :
      • Meningkatnya pengetahuan management dan ketrampilan berusaha bagi perwakilan organisasi perempuan
      • Meningkatnya SDM perempuan terampil dalam pengembangan UEP pengolahan produk Desa.

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • 36 orang di desa lokasi lomba P2WKSS

5.Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan

  • Sasaran
    • Pameran hasil usaha kelompok UPPKS
    • Indikator
      • Meningkatnya Hasil Karya/ Keterampilan Perempuan dlm membangun keluarga ?sejahtera

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • Terlaksana pameran hasil produk UPPKS di dalam dan luar daerah

6.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

  • Sasaran
    • Peningkatan keterampilan kelompok dalam mengelola UPPKS yang berkualitas
    • Indikator
      • Terlaksananya pengelolaan UPPKS yang berkualitas

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

  • Terlaksana 1x monitoring UPPKS

7.Pelatihan Pengembangan Industri Rumah Tangga

  • Sasaran
    • Peningkatan keterampilan ibu rumah tangga dalam mengelola industri rumah tangga
    • Indikator

-Terwujudnya pengembangan industri rumah tangga

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– Terlaksana keterampilan Hand Painting : 30 orang

8.Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender

  • Sasaran
    • Peningkatan keterampilan di bidang usaha ekonomi keluarga
    • Indikator

– Terwujudnya SDM Perempuan yang produktif dalam membangun Keluarga Sejahtera

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Pelatihan Keterampilan Aneka Produk dari daun
kering : 35 orang

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi?? kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan penyediaan jasa surat menyurat pada SKPD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– 1 Lembaga/ SKPD

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-1 Lembaga/ SKPD

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi keuangan pada? lembaga/ SKPD

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya kualitas? kinerja lembaga? dan pemenuhan penyediaan jasa administrasi kuangan pada SKPD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– 1 lembaga/ SKPD

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pmenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor pada SKPD

 

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-1 lembaga/ SKPD

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada SKPD

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– lembaga/ SKPD

6.Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasara lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada SKPD

 

  • Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– lembaga/ SKPD

7.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan peralatan rumah tangga pada SKPD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Pengadaan Korden

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

  • Sasaran :
    • Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lembaga dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan pemenuhan penyediaan makanan dan minuman pada SKPD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– lembaga/ SKPD

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pejabat dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan baik di dalam maupun luar daerah.
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kinerja lembaga dan penyediaan sarana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah pada lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-lembaga/ SKPD

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi? kegiatan :

1.Pembangunan Gedung Kantor

  • Sasaran :
    • Pengadaan pembangunan gedung ?kantor untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator :
      • Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Pembangunan 3 balai peyuluhan

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

  • Sasaran :
    • Pemenuhan perlengkapan kantor untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator :
      • Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor untuk mendukung kinerja lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– 3 almari, 3 notebook, 6 laptop, 4 printer, 1 harddisk, 1 komputer, 7 public addres, 3 almari, 9 kipas angin, 9 exhaust fan

3.Pengadaan Mebeleur

  • Sasaran
    • Pemenuhan mebelur untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator
      • Terlaksananya pengadaan mebelur untuk mendukung kinerja lembaga

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– 30 kursi rapat, 3 meja kerja Ka.UPT, 12 meja kerja, 75 kursi rapat, 3 papan nama dan 3 papan data

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

  • Sasaran :
    • Pemeliharaan gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– lembaga / SKPD (Pengecatan Gedung)

 

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional Dinas

  • Sasaran:
    • Pelayanan konseling oleh provider yang lebih berkualitas
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemeliharaan kendaraan operasional Dinas untuk mendukung kinerja lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-4 mobil dinas

-1 unit Mobil Pelayanan KB

-1 unit Mobil Penerangan KB

6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

  • Sasaran :
    • Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Peralatan Mesin Tik, Komputer, printer dan AC

7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

  • Sasaran :
    • Pemeliharaan mebelair pada lembaga
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemeliharaan mebelair pada lembaga untuk mendukung kinerja lembaga

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Mebelair Kursi Kerja dan Tamu

8.Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantor

  • Sasaran
    • Rehabilitasi gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator
      • Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor untuk mendukung kinerja lembaga
      • Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Plafon gudang, keramik gedung, tralis, gorden,
kamar mandi, paving balai penyuluhan KB
dan sekat ruang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang meliputi kegiatan

1.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

  • Sasaran
    • Terpenuhinya pakaian olahraga untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator
      • Terwujudnya pengadaan pakaian olahraga untuk
        pelengkap hari-hari tertentu

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-55 stel pakaian olahraga

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi kegiatan:

1.Pendidikan dan Pelatihan Formal

  • Sasaran
    • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pejabat pengadaan untuk memperlancar kinerja lembaga
    • Indikator
      • Terlaksana kegiatan pengadaan barang/ jasa pada SKPD untuk meningkatkan kinerja lembaga
  • Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Pelatihan 2 orang pejabat pengadaan

2.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

  • Sasaran
    • Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung kinerja lembaga
    • Indikator
      • Terwujudnya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kinerja lembaga
  • Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Terlaksana sosialisasi peraturan perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang meliputi kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  • Sasaran :
    • Pelaksanaan analisa dan evaluasi program KB, KS dan PP yang benar dan akurat sesuai dengan hasil capaian Program
    • Pemenuhan kualitas laporan capaian kinerja dan realisasinya pada SKPD

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya kualitas analisa program KB, KS dan PP pada SKPD
    • Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan realisasinya pada SKPD

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Data Program dan capaian hasil program KB, KS dan PP.

 

Program Keluarga Berencana , yang meliputi kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

  • Sasaran:
    • Pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan Program KB melalui kegiatan keterpaduan TMKK dan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas dukungan pengelolaan Program KB melalui kegiatan keterpaduan TMKK, Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Kegiatan TMKK Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2013

2.Pelayanan KIE

  • Sasaran
    • Peningkatan kesertaan KB Pria
    • Indikator :
    • Meningkatnya jumlah Kelompok peserta KB Pria

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-400 orang kelompok KB Pria

3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

  • Sasaran :
    • Pelayanan Pap Smear bagi peserta KB IUD dari Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I yang berkualitas
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas pelayanan Pap Smear bagi peserta KB IUD dari Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

– 350 orang peserta Pap Smear

4. Promosi Pelayanan KHIBA

  • Sasaran :
    • Peningkatan kualitas hidup ibu, bayi dan anak melalui program KB dengan memperhatikan aspek kesehatan reproduksi ibu
    • Indikator
      • Terlaksananya promosi kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak pada petugas lapangan dan kader

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

-Petugas KB dan Kader

5. Pembinaan Keluarga Berencana

  • Sasaran :
    • Pemenuhan petugas lapangan KB/ Penyuluh KB yang baik dan berkualitas dalam pengelolaan Program KB di lini lapangan
    • Pemenuhann dukungan pengelolaan Program dari sektor terkait
    • Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang program

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya kualitas kinerja PLKB/PKB dalam pengelolaan Program KB
    • Meningkatnya koordinasi dan dukungan sektor terkait dalam pengelolaan program
    • Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung program

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-124 petugas KB (Ka UPT, PLKB/PKB)

-95 orang peserta rapat dari sektor terkait

6.Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan KB di Klinik

  • Sasaran
    • Pengadaan sarana pelayanan KB di klinik (IUD kit, Implant kit dan Obgyn bed)
    • Indikator
      • Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan Kb di klinik

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

-Implant kit : 15 set

-IUD kit : 17 set

-Obgyn bed: 20 unit

7. Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program

  • Sasaran
    • Peningkatan kualitas keterampilan dan pengetahuan petugas tentang pencatatan dan pelaporan program KKB
    • Indikator
      • Terwujudnya sistem informasi manajemen pencatatan dan pelaporan Program KKB yang akurat dan tepat waktu

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

  • Terlaksana bintek pecatatan dan pelaporan untuk 97 orang PKB/PLKB

8. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

  • Sasaran
    • Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana pendataan keluarga
    • Indikator
      • Tersedianya laporan, analisis dan evaluasi program KKB yang berkualitas

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

  • Hasil pengolahan, evaluasi dan analisa pendataan keluarga

9. Peningkatan Akses Informasi dan Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga

  • Sasaran
    • Peningkatan kualitas pengetahuan pada pengelola BKB, BKR, dan BKL
    • Indikator
      • Terpenuhinya kualitas pengetahuan pada pengelola BKB, BKR, dan BKL

Rencana Tingkat Capaian Program (Target):

-Terwujudnya pengelolaan BKB, BKR, dan BKL yang baik

10.Penguatan Jejaring Operasional Lapangan yang Berbasis

Masyarakat

  • Sasaran
    • Peningkatan keterampilan petugas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan analisa hasil pendataan keluarga
    • Indikator
      • Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas lapangan dalam evaluasi dan analisis hasil pendataan keluarga

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

-Terlaksana sosialisasi hasil pendataan keluarga

11.Pelayanan Tim KB Keliling

  • Sasaran
    • Peningkatan pelayanan KB dengan cara jemput bola menggunakan mobil pelayanan
    • Indikator
      • Terpenuhi pelayanan KB bagi warga miskin di daerah yang sulit terjangkau

Rencana Tingkat Capaian Program (Target)

  • Terlaksana pelayanan KB dengan mobil pelayanan

 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), yang meliputi kegiatan :

1.Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

  • Sasaran
    • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PIK-Remaja dan Mahasiswa
    • Indikator
      • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan PIK-Remaja dan Mahasiswa

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-175 kader, PKB dan calon peserta KB

2.Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat

  • Sasaran
    • Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan PIK-R
    • Indikator
      • Terwujudnya kualitas dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PIK-R

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Terlaksana sosialisasi PIK-R

Program Pelayanan Kontrasepsi, yang meliputi kegiatan :

1. Pelayanan Konseling KB

  • Sasaran :
    • Pelayanan konseling oleh provider yang lebih berkualitas
    • Indikator :
      • ?Meningkatnya kualitas pelayanan konseling bagi provider (Petugas KB, Dokter dan Paramedis)

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Petugas KB, Kader, Bidan

2. Pengadaan Alat Kontrasepsi

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran :
    • Pemenuhan alat kontrasepsi Implant bagi PUS calon peserta KB
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemenuhan alat kontrasepsi Implant bagi PUS calon peserta KB

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-78 set alat kontrasepsi Implant

3. Pelayanan KB Medis Operasi

  • Sasaran :
    • Pelaksanaan pelayanan PUS calon peserta KB Mantap (MOW dan MOP)
    • Indikator :
      • ?Meningkatnya pelayanan PUS calon peserta KB Mantap (MOW dan MOP)

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-240 orang peserta MOW dan MOP

 

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR?? Yang Mandiri, yang meliputi kgiatan :

1. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

  • Sasaran:
    • Pemenuhan sarana penunjang kerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD
    • Pemenuhan kualitas dukungan dan peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam pengelolaan Program di lini lapangan
    • Indikator :
      • Meningkatnya kualitas kelembagaan Institusi Masyarakat (PPKBD/Sub PPKBD)
      • Meningkatnya peran serta dan kepedulian Institusi masyarakat dalam pengelolaan Program KB di lini Lapangan

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-430 PPKBD

-2796 Sub PPKBD (Pengadaan Kelengkapan Alat bagi PPKBD dan Sub PPKBD)

 

Program promosi kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat, yang meliputi kegiatan :

1.Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat

  • Sasaran
    • Peningkatan pengetahuan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 tentang 8 fungsi keluarga
    • Indikator
      • Meningkatnya pengetahuan tentang 8 fungsi keluarga pada keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Terlaksana sosialisasi 8 fungsi keluarga

2.Rintisan pos pemberdayaan keluarga di masyarakat

  • Sasaran
    • Pengembangan Posdaya
    • Indikator
      • Terbentuknya pos pemberdayaan keluarga di masyarakat

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Terlaksana sosialisasi pengembangan posdaya

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan? Konseling KRR, yang meliputi kegiatan :

1.Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (PIK-KRR)

  • Sasaran
    • Pendirian PIK-KRR di sekolah/ kelompok remaja
    • Indikator
      • Terwujudnya wadah bagi pusat informasi Kesehatan Reproduksi Remaja

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Sosialisasi kepada 480 remaja sekolah

2.Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah

  • Sasaran
    • Pemenuhan pengetahuan remaja yang benar tentang Kesehatan Reproduksi dan Hak-hak Reproduksi Remaja

 

  • Indikator :
    • Meningkatnya pemahaman yang benar tentang KRR dan Hak-Hak Reproduksi? pada remaja

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-152 orang remaja

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk? HIV/ AIDS, yang meliputi kegiatan :

1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS trmasuk HIV/ AIDS

  • Sasaran :
    • Peningkatan pengetahuan petugas KB dalam penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS
    • Indikator :
      • Meningkatnya pemahaman yang benar tentang penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS bagi petugas KB

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-88 PLKB/PKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, yang meliputi kegiatan :

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

  • Sasaran :
    • Pemenuhan kelompok BKB yang berkualitas dalam mengelola program tumbuh kembang anak
    • Pemenuhan kelompok BKR yang berkualitas sesuai dengan perkembangan remaja
    • Pemenuhan kelompok BKL yang berkualitas sesuai dengan perkembangan potensi lansia
    • Pemenuhan kelompok BLK yang berkualitas sesuai dengan lingkungan keluarga yang ada
    • Indikator :
      • Meningkatnya pengatahuan? dan ketrampilan kader dalam mengelola kelompok BKB
      • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mengelola Kelompok BKR
      • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mengelola Kelompok BKL
      • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mengelola Kelompok BLK

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Kader Kelompok BKB 27 orang dalam 5 kegiatan

-Kader Kelompok BKR 27 orang dalam 5 kegiatan

-Kader Kelompok BKL 27 orang dalam 5 kegiatan

-Kader Kelompok BLK 27 orang dalam 5 kegiatan

 

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- PADU

1.Pengkajian Pengembangan Model Opersional BKB-Posyandu-PADU

  • Sasaran
    • Terlaksananya keterpaduan sektor terkait penggarapan kegiatan BKB Posyandu-PADU
    • Indikator
      • Tercukupinya sarana prasarana dukungan dan model penggarapan yang tepat kegiatan BKB-Posyandu-PADU

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Monev BKB-Posyandu-PAUD di 6 lokasi

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

1.Penyerasian Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga ?Berencana

  • Sasaran
    • Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
    • Indikator
      • Terlaksananya Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Analisis Parameter Kependudukan

2.Penyerasian Kebijakan Pembangunan dengan Kebijakan?? Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

  • Sasaran
  • Penyerasian Pembangunan Kependudukan dan Program Keluarga Berencana
    • Indikator
    • Terlaksananya Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , yang meliputi? kegiatan :

1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

  • Sasaran
    • Peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan realisasinya pada SKPD
    • Indikator
      • Terpenuhinya analisa dan evaluasi program KB danKS yang benar dan akurat sesuai dengan hasil capaian Program

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Laporan keuangan : mingguan, bulanan, tribulanan dan semester

-Laporan bulanan, tri bulan, semester dan tahunan meliputi : analisa & evaluasi operasional, multi indikator, SPM, LPPD, LKPJ dan evaluasi kinerja.

 

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, yang meliputi kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Indikator Kegiatan :

  • Sasaran:
    • Perwujudan IMP yang handal dan terampil dalam melaksanakan kegiatan Keluarga Sejahtera
    • Indikator :
      • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan IMP dalam mengelola program Keluarga Sejahtera
      • Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan Advokasi KIE Keluarga Sejahtera

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

-Toga/ Toma 15 orang

 

?BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2013 meliputi :

  1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
  2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
  8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  9. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

10. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

11. Program Keluarga Berencana

12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

13. Program Pelayanan Kontrasepsi

14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

15. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

16. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

17. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

18. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

19. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

20. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD

21. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

22. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan? Keuangan

23. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

B. KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ?Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 sesuai dengan Program Kerja adalah? sebagai berikut :

1)URAIAN KEGIATAN

Secara operasional Program Kerja dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Tahun 2013 adalah

a. Program Perencanaan Sosial Budaya, yang meliputi kegiatan

-Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

b.Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang meliputi kegiatan :

-Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

-Pengembangan Data Base Kependudukan

c.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi?

        1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
        4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
        5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
        6. Belanja Barang cetakan dan penggandaan
        7. Penyediaan Makanan dan Minuman
        8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
        9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran.

d.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi kegiatan :

  1. Pembangunan Gedung Kantor
  2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  3. Pengadaan Mebeleur
  4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
  6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
  7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
  8. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor.
  9. e.Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  10. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
      1. f.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
      1. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan
      2. g.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan
  1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan? Anak
  1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  1. h.Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
  1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
  2. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
  3. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
  4. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
  5. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
  6. Pengembangan Sistem Informasi Gender & Anak
  7. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
  1. i.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yang meliputi kegiatan :
  1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
  2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
  3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
  4. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
  5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  1. j.Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, yang meliputi kegiatan:
  1. Pembinaan Organisasi Perempuan
  2. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
  3. Kegiatan Penyuluhan Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
  4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
  5. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
  6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  7. Pelatihan Pengembangan Industri Rumah Tangga
  8. k.Program Keluarga? Berencana, yang meliputi kegiatan :
    1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
    2. Pelayanan KIE
    3. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
    4. Promosi Pelayanan KHIBA
    5. Pembinaan Keluarga Berencana
    6. Peningkatan sarana prasarana pelayanan KB di klinik
    7. Peningkatan Kompetensi Petugas Dan Pengelola Program
    8. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
    9. Penguatan Jejaring Operasional Lapangan Yang Berbasis Masyarakat

10. Kegiatan Peningkatan Akses Informasi dan Program KPK

11. Pelayanan Tim KB Keliling

l.Program Kesehatan Reproduksi Remaja

  1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
  2. Memperkuat dukungan dan Partisipasi Masyarakat
  3. m.Program Pelayanan Kontrasepsi, yang meliputi kegiatan :
    1. Pelayanan Konseling KB
    2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
    3. Pengadaan Alat Kontrasepsi
    4. Pelayanan KB Medis Operasi

 

2)INDIKATOR KEGIATAN DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN PROGRAM?

1.Program Perencanaan Sosial Budaya, yang meliputi kegiatan :

1.Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Indikator Kegiatan :

v Masukan: Dana, SDM

v Keluaran: Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Tahun

2013, RKA, Renstra dan Renja

v Hasil: Ketersediaan Program dan Kegiatan, Rencana

Kegiatan Tahunan dan Lima Tahunan sebagai

acuan dalam pelaksanaan program

pembangunan SKPD.

v Sasaran: Lembaga

v Lokasi: Kab. Bojonegoro

v Sumber Dana: APBD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

v Input: Usulan Program dan kegiatan, SDM

v Dana: Rp. 20.169.000,-

v Output: Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Tahun

2013, RKA, Renstra, Renja, dan Data Basis.

v Hasil: 100%

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan, yang meliputi kegiatan

1.Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

Indikator Kegiatan :

v Input: Dana, SDM

v Output:

  • Jumlah laporan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013
  • Jumlah monografi pendataan keluarga Tahun 2013
  • Jumlah hasil analisa dan evaluasi data Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013 yang akurat
  • Jumlah laporan yang dapat terakses ke Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur dan BKKBN Pusat

v Hasil:

  • Ketersediaan laporan hasil pendataan Keluarga Tahun 2013 yang benar, akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan
  • Ketersediaan analisa dan evaluasi hasil Pendataan keluarga Tahun 2013 yang benar dan akurat
  • Terlaksananya SIM pencatatan dan pelaporan

 

v.Sasaran: Lembaga

v.Lokasi: Kab. Bojonegoro

v.Sumber Dana: APBD

 

Rencana Tingkat Capaian Program (Target) :

v.Input: Hasil Pendataan tingkat kecamatan, SDM

Dana: Rp. 26.534.500,-

SDM: 5 orang

v. Output :

-Laporan Hasil Pendataan Tingkat Kabupaten 1 bh

-Laporan Hasil Pendataan Tingkat Kecamatan 27 bh

-Monografi Pendataan Tahun 2013 1 bh

-Analisa dan evaluasi hasil pendataan Tahun 2013 1 bh

-Pencatatan dan pelaporan tingkat kabupaten yang terakses ke Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Timur dan BKKBN Pusat.

Hasil : 100 %

 

  1. 2.? Pengembangan Data Base Kependudukan

Indikator Kegiatan :

Input: Dana, SDM

v Output :

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO © 2014